Situmorang, Ester Putri (2025) Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Jember.
![]() |
Text (Abstract)
Abstract.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (210kB) |
![]() |
Text (Bab 1 Pendahuluan)
Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (277kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (227kB) |
![]() |
Text (Laporan Lengkap)
Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember dengan menggunakan pendekatan yang memperhitungkan konteks lokal, dan faktor-faktor konseptual, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang upaya pencegahan kecurangan (fraud). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang masih perlu dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data, statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS 25. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah Pegawai paham dan ahli di bagian laporan keuangan dan pegawai yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) pada kabupaten jember.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Pengendalian Internal, Audit Internal, Pencegahan Terjadinya Kecurangan | ||||||
Subjects: | 550 - Rumpun Ilmu Ekonomi > 560 - Ilmu Ekonomi > 562 - Akuntansi | ||||||
Divisions: | Jurusan Bisnis > Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik > Tugas Akhir | ||||||
Depositing User: | Ester Putri Situmorang | ||||||
Date Deposited: | 16 Jun 2025 02:04 | ||||||
Last Modified: | 16 Jun 2025 02:04 | ||||||
URI: | https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/41862 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |